企业采购内部控制制度优化案例
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目录 乡人民政府内部控制制度 1 一、内部控制的目标 1 二、内部控制的方法 2 三、审批权限 2 四、审批程序 3 五、货币资金控制 4 六、资产管理的控制 5 七、收入控制 7 八、成本费用控制 8 九、采购控制 9 十、授权体系与三重…
目录
乡人民政府内部控制制度 1
一、内部控制的目标 1
二、内部控制的方法 2
三、审批权限 2
四、审批程序 3
五、货币资金控制 4
六、资产管理的控制 5
七、收入控制 7
八、成本费用控制 8
九、采购控制 9
十、授权体系与三重一大 9
乡人民政府内部控制制度
乡属各科室:
为进一步规范乡政府各部门的财务管理行为,保证业务活动的有效进行,保护资产的安全和完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,确保会计资料的真实、合法、完整,根据本乡实际,特制定本内部控制制度。
一、内部控制的目标
(一)保证单位内部的业务活动均按照适当的授权进行。
(二)保证单位所有交易和事项以正确的金额,在恰当的会计期间及时记录于正确的账户,同时财务报表的编制符合有关的会计准则、制度。
(三)保证经过适当的授权才能接触、处理单位的资产与记录。
(四)保证账面资产与实存资产定期核...
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