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财务内部控制工作计划

2026-06-22|3,731|6 次阅读|登录后可下载

财务内部控制工作计划内部控制的一般方法通常包括职责分工控制、授权控制、 审核批准控制、预算控制、财产保护控制、会计系统控制、 内部报告控制、经济活动分析控制、绩效考评控制、信息技 术控制等。为深入贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系20…

财务内部控制工作计划内部控制的一般方法通常包括职责分工控制、授权控制、 审核批准控制、预算控制、财产保护控制、会计系统控制、 内部报告控制、经济活动分析控制、绩效考评控制、信息技 术控制等。为深入贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系2024年工作规划》 ,强化对税收执法权和行政管理权的内 部监督和制约,保证部门权力规范、透明、高效运行,促进 全县国税事业又好又快发展,现根据省局要求和市局《关于全面推进部门内控机制建设工作的通知》 ,结合我局实际, 特制定本方案。一、指导思想 按照全面推进惩治和预防腐败体系建设和落实党风廉 政建设责任制的要求,强化行政管理权和税收执法权的监督 制约,在深入排查廉政风险的基础上, 进一步合理分解权力, 明晰岗位职责,优化工作流程,完善制度措施,强化监督制 约,力争到XX年底前建立起以“三道防线” (前期预防、中 期监控、后期处置 )、“四个环节” (计划、...


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