2025年审计工作方案暨审计工作计划
2025年审计工作方案暨审计工作计划
XX集团监察审计工作联动制度 第一章 总则 第一条 为更好服务公司业务健康运营、长远发展,进一步整合公司内部监督力量,加强监察和审计工作联动协作,充分发挥监管合力,形成监督协同效应,实现良性的监管循环,制定本制度。 第二条 建立监审工作联动…
XX集团监察审计工作联动制度
第一章 总则
第一条 为更好服务公司业务健康运营、长远发展,进一步整合公司内部监督力量,加强监察和审计工作联动协作,充分发挥监管合力,形成监督协同效应,实现良性的监管循环,制定本制度。
第二条 建立监审工作联动机制,基本目标是建成“横向协同、纵向贯通、全面覆盖”的日常监督体系,以及“监督环节全覆盖、监督目标实时跟踪、监督时空无缝衔接”的反腐倡廉体系。
第三条 监审联动机制的基本原则是防范在前、介入及时、联动有序、首尾闭环,坚持管理协同、执行协作、成果共享。实现以审计方法促进监察案件查办,以监察监督保障审计问题整改落实的效果。
第二章 联动机制
第四条 建立日常联络机制。双方明确专人负责问题线索移送、协作事项办理等日常联络任务,确保重要信息传达畅通;实行重要信息互通机制,在审计项目计划制订、审计发现问题通报、重大问题或可疑情况了解以及违纪违法问题线索...
> *...后续内容请开通会员或登录后查看完整版...*
基于语义相似与实体关联的智能推荐